Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Trần Thị Thảo Nguyên | ứng viên tìm việc Sản xuất/Vận hành sản xuất tại Hồ Chí Minh
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Giai đoạn: 2009 -2012
Tên khoa: 2
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Ghi chú học tập: Chuyên viên Kế toán - tin học
Tên trường: Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
Giai đoạn: 2007 -2010
Tên khoa: 6
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Ghi chú học tập: Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Tên trường: Trung tâm đào tạo Vietsourcing
Giai đoạn: 2012 -2015
Tên khoa: 2
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Ghi chú học tập: Internal Audit
Tên trường: Viện FMIT –Công ty CP đào tạo tư vấn quốc tế FMIT
Giai đoạn: 2013 -2016
Tên khoa: Chứng chỉ Internal Control
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Ghi chú học tập: Internal Control
Tên trường: Phòng Thương mại và công nghiệp VN – VCCI
Giai đoạn: 2014 -2017
Tên khoa: Chứng chỉ Bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát viên nội bộ tổng công ty, công ty mẹ, công ty cổ phần.
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Ghi chú học tập: Bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát viên nội bộ tổng công ty, công ty mẹ, công ty cổ phần.
Tổ chức: Công Ty Tnhh Mtv Thành Vũ Tây Ninh
Giai đoạn: 01-07-2010 -10-10-2011
Hình thức làm việc:
Chuyên môn: - Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động. - Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động. - Thực hiện các giao dịch ngân hàng: mở tài khoản doanh nghiệp, chuyển tiền, rút tiền, nộp tiền. - Lập hóa đơn: phiếu chi, phiếu thu, giấy đề nghị tạm ứng. - Cuối ngày hoàn thành báo cáo thu chi tiền.. - Theo dõi, lập báo cáo các khoản thu hồi công nợ trong tuần, tháng.. - Lập báo cáo về lao động, tiền lương , bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. - Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên giao.
Tổ chức: Công Ty Cp Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
Giai đoạn: 11-2011 -8-2015
Hình thức làm việc:
Chuyên môn: - Kiểm toán các chính sách bán hàng, chính sách mua hàng. - Kiểm soát các vấn đề liên quan đến hành chính, nhân sự công ty. - Theo dõi việc thực hiện, báo cáo kịp thời Ban lãnh đạo Công ty các gian lận, sai sót, thất thoát tài sản, kém hiệu quả của các bộ phận/phòng ban. - Tham gia chứng kiến kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo kế hoạch làm việc của các bộ phận liên quan. - Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình nội bộ của các bộ phận, phòng ban trong công ty. - Đề xuất danh mục rủi ro và các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh - Lưu trữ dữ liệu và bằng chứng kiểm toán theo qui định. - Lập kế hoạch kiểm soát từng đơn vị trong phạm vi công việc được cấp trên phân công. - Lập báo cáo kết quả kiểm tra của đơn vị được kiểm toán sau khi kết thúc đợt kiểm tra cho Trưởng Ban Kiểm Soát.




 